借:管理費用等
貸:現(xiàn)金或其他應(yīng)付款
老師,我是物業(yè)公司,單位每月都有一些固定費用支出,比如一些保潔保安類支出,我們都有合同,但是到了月底對方?jīng)]給開發(fā)票我們也沒付款,這種的費用怎么做賬呢?
老師,我們這種掛靠別人的企業(yè),怎么做賬公司的? 發(fā)票銷項被掛靠公司拿走了, 工程款都打給了私人銀行卡,, 費用支出都是收據(jù),還有微信付款記錄,正規(guī)發(fā)票也被拿走了。
@新新老師,我們公司用私賬支付一些司機的費用,都是沒有正規(guī)票據(jù)的款項及零碎的開支,這些怎么做分錄?
老師,新年好,我是運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般納稅人,合伙制。一個公賬,一個私賬是其中一個老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運費。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請寫出來謝謝
老師,公司的日常開支都是老板的姐姐支付,有些能開票,有些不能開票的,那我們做分錄的時候是 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 然后公司支付這筆開支給老板的姐姐后就 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 是這樣做分錄嗎?
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進項票能抵扣認證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費,那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計-385620.47沒加上去只顯示當月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報7月增值稅的時候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負數(shù),會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運輸費嗎,或者開具運輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費用計提嗎,分類怎么做呢
抱歉,搶快了,搶到新新老師的題目了
老師,我們是一家運輸公司,一般納稅人,合伙制,一個老板跑業(yè)務(wù),一個老板管錢,她不做日記賬。一個公賬,一個私賬,是她個人名字,但私賬卡里都是公司里的錢,她兼做出納,私賬就是支付一些沒有正規(guī)票據(jù)的款項和零碎開支。她說這些開支都是私賬付款的,我到底是用貸現(xiàn)金還是用貸其他應(yīng)付款,還是兩樣都能同時用嗎?
我是剛?cè)肼毑痪茫医兴o我一個私賬里的期初數(shù),她沒給我,我也不知道怎么幫她建現(xiàn)金賬,銀行存款賬有對賬單,那個建起來了。
貸其他應(yīng)付款,保險些。