你好,和上面一樣就可以的,都是確認(rèn)某某收入
老師,請(qǐng)問(wèn)用財(cái)務(wù)軟件記賬填寫摘要的時(shí)候要怎么寫,,摘要這一欄在填寫的時(shí)候應(yīng)該注意什么
應(yīng)交稅費(fèi)這欄摘要怎么寫?
借:其他應(yīng)付款38.97 貸應(yīng)交稅費(fèi)38.97 這筆摘要怎么寫啊
老師匯算清繳補(bǔ)稅,會(huì)計(jì)分錄: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:其它應(yīng)付款-xx 這兩個(gè)分錄的摘要怎么寫。就是不會(huì)寫摘要,有什么技巧嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)提費(fèi)用,摘要欄怎么寫
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
公司找這車去拉貨,叫他去代開(kāi)發(fā)票。要交什么稅?
個(gè)人是嗎 增值稅1% 附加稅6% 個(gè)稅20%
是個(gè)人,個(gè)稅那么高嗎?個(gè)稅是怎么計(jì)算??
是的 不含稅收入*8%0*20% 稅務(wù)局收取
是一次超過(guò)4千還是一個(gè)月超過(guò)4000乘以80%?不是我們代扣代繳嗎?
你好直接減20% 不需要的 次月稅務(wù)局那邊收
那我們咋申報(bào)??
企業(yè)不需要申報(bào) 拿來(lái)做賬就可以