你好,學(xué)員,500萬元以內(nèi)轉(zhuǎn)讓免征企業(yè)所得稅
九月份剛登記稅務(wù)信息 報企業(yè)所得稅時讓填報企業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額,還沒建賬,應(yīng)該怎么填?財務(wù)報表也讓填數(shù)。
老師,居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過500萬元的免企業(yè)所得稅,超過500萬元部分減半征收企業(yè)所得稅,那如果我們公司有轉(zhuǎn)讓技術(shù)收入還有銷售商品,那是要分開申報企業(yè)所得稅嗎?所得稅申報怎么填寫?
2022年小規(guī)模免征增值稅,那么企業(yè)所得稅有政策嗎?免稅嗎?填報企業(yè)所得稅季報時是否可填列7行免稅收入中
科技成果轉(zhuǎn)讓免征增值稅和企業(yè)所得稅填報企業(yè)所得稅報表時應(yīng)該怎么填
老師,技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)讓收入,是免稅收入,在填寫企業(yè)所得稅季報表的時候填寫在哪一行?
老師你好,我們是一家賓館個體戶,攜程美團網(wǎng)站上掛房 賣,支付給平臺的傭金服務(wù)費,應(yīng)該放在哪個科目下比較好
你好為什么不選10期的系數(shù)?為什么要用13-3期的?
老師,小規(guī)模納稅人知道企業(yè)所得稅稅負率,怎么倒推成本
老師,幫我看看鑒證咨詢服務(wù),分類里面可以是檢測費嗎?
老師,企業(yè)開辦時,人社用工備案是干什么的,是必須選擇的嗎
老師,這種的士打車入費用 不能抵扣對吧
2022年開的代理費發(fā)票,已經(jīng)確認進不了款,是開出去的發(fā)票,對方不付款,怎么處理
請問,勞務(wù)派遣人員報銷的差旅費,火車票稅金能抵扣嗎?
老師,以這個工資表為例,怎么計提工資?同時表現(xiàn)出單位部分的社保也計提?圖中應(yīng)發(fā)工資是包含了績效工資,然后,實發(fā)工資又是應(yīng)發(fā)工資減去績效工資,減去個人部分社保。我們績效是一年考核一次,到明年一月才會發(fā)
你好,我這里是勞務(wù)派遣公司,第二季度已開普票含稅194709.51,現(xiàn)在還要開一張普票含稅金額226522.23,扣除額125878.32,小規(guī)模季度不能超30萬,目前只能再開十萬,如果我剩下的12萬多用另一家一般納稅人開票,稅要交多少,分開開兩張發(fā)票扣除額怎么開
我知道,季度企業(yè)所得稅報表填報免稅政策該填報哪一列適用哪個政策呢
你好,在《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》里填寫
季度企業(yè)所得稅申報不是年度企業(yè)所得稅申報
你好,學(xué)員,《國家稅務(wù)總局關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2009〕212號)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)在納稅年度終了后至報送年度納稅申報表以前,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理減免稅備案手續(xù)。?? 《稅收減免管理辦法(試行)》(國稅發(fā)〔2005〕129號)第18條規(guī)定,減免稅批復(fù)未下達前,納稅人應(yīng)按規(guī)定辦理申報繳納稅款。 根據(jù)上述政策規(guī)定,企業(yè)發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)讓,企業(yè)預(yù)繳申報時,即減免稅批復(fù)未下達前,應(yīng)按規(guī)定辦理申報預(yù)繳企業(yè)所得稅 稅款
?什么意思啊
你好,學(xué)員,你在主表第7行三角號底下篩選明細試下相應(yīng)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓
有個免稅收入其他,其他都是關(guān)于證券國債之類的
第8行填報的是哪些
在主表8行所得減免