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請(qǐng)問之前沒有帳,現(xiàn)在新建只有銀行存款和庫(kù)存商品,怎么做才可以試算平衡,不影響后期建帳核算

2023-01-15 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-15 22:40

你好,需要把之前沒做的賬,做一個(gè)科目余額表出來(lái)的呢

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快賬用戶5376 追問 2023-01-15 22:41

問題之前什么都沒有,現(xiàn)在只盤點(diǎn)了庫(kù)存和銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-15 22:42

應(yīng)收應(yīng)付款都沒有嗎?

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快賬用戶5376 追問 2023-01-15 22:43

都沒有的

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快賬用戶5376 追問 2023-01-15 22:59

庫(kù)存商品都是老板的,我可以放到實(shí)收資本嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:17

你好,這個(gè)要有股東大會(huì)證明的呢,就是用實(shí)物投資

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你好,需要把之前沒做的賬,做一個(gè)科目余額表出來(lái)的呢
2023-01-15
同學(xué)你好,、 錄入之后用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)平衡
2020-08-28
現(xiàn)金和銀行存款的來(lái)源是哪的,如果是股東注入的投資,那就資產(chǎn)負(fù)債表左右:現(xiàn)金%2B銀行存款。右邊:實(shí)收資本;如果是股東借給公司的 那就資產(chǎn)負(fù)債表左右:現(xiàn)金%2B銀行存款。右邊:其他應(yīng)付款;
2021-01-15
你好,這種情況需要根據(jù)銀行存款逐筆查出對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù),將之前的賬務(wù)補(bǔ)充調(diào)整到位,然后再根據(jù)科目的不平衡再找出是否之前有漏掉的賬,作出調(diào)整后才可以試算平衡
2025-02-10
如果試算不平衡,你財(cái)務(wù)軟件初始化的時(shí)候是過(guò)不去的,你可以嘗試一下,你的資產(chǎn)和負(fù)債,哪邊相差,資產(chǎn)類的你可以掛其他應(yīng)收款,負(fù)債類的,你可以掛其他應(yīng)付款,均掛法人往來(lái)。
2022-06-13
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