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老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤完(不知道金額)庫存商品(太遠(yuǎn)沒盤)銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫存商品、未分配利潤都有些不大合理吧

2022-06-13 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 19:27

如果試算不平衡,你財(cái)務(wù)軟件初始化的時候是過不去的,你可以嘗試一下,你的資產(chǎn)和負(fù)債,哪邊相差,資產(chǎn)類的你可以掛其他應(yīng)收款,負(fù)債類的,你可以掛其他應(yīng)付款,均掛法人往來。

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快賬用戶4022 追問 2022-06-13 20:22

那也不能掛這個地方啊明明沒有其他應(yīng)收款和其它應(yīng)付款呢

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:26

你的試算平衡已經(jīng)都對不上了,那你還能掛那個,你掛哪都是假的。

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快賬用戶4022 追問 2022-06-13 20:32

是呀,所以很矛盾我掛到未分配利潤中

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:37

你沒有這個未分配利潤掛到未分配利潤也是不合適的。既然是假的,沒辦法,你就隨便掛。只要自己清楚怎么調(diào)賬的就行了。

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如果試算不平衡,你財(cái)務(wù)軟件初始化的時候是過不去的,你可以嘗試一下,你的資產(chǎn)和負(fù)債,哪邊相差,資產(chǎn)類的你可以掛其他應(yīng)收款,負(fù)債類的,你可以掛其他應(yīng)付款,均掛法人往來。
2022-06-13
你好,可以的完全沒問題?
2022-02-21
你好我知道你的意思,你參考下圖片
2024-03-28
你好,同學(xué)。 你這如果不能確定其他數(shù)據(jù),你暫時放未分配利潤,后面確定 了有差異再做調(diào)整。
2020-09-16
同學(xué)你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡就可以了
2024-03-28
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