你好? ? 你要先整理所有科目余額來建賬 。 先試算平衡 。 如果不平衡的金額 先調(diào)整到未分配利潤(rùn)去。?
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師我們物業(yè)公司管理5個(gè)小區(qū),只有一個(gè)銀行卡,現(xiàn)在要分別建5個(gè)小區(qū)的賬,現(xiàn)在這個(gè)期初數(shù)據(jù)怎么做,才能各小區(qū)數(shù)據(jù)試算平衡建賬。
老師,我們新接手一個(gè)企業(yè),他們以前沒有建賬,我要新建一個(gè)賬套,現(xiàn)在銀行存款和原材料有余額,我怎么做才能在建賬的時(shí)候做飯?jiān)囁闫胶猓?/p>
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,請(qǐng)問一下,建立新的賬套,以前銀行存款有余額,支付工廠和商場(chǎng)的訂金沒有通過銀行存款卡號(hào)支付,是建賬以前其他無關(guān)賬戶支付,現(xiàn)在要怎么登賬,如果用期初余額,試算就不平衡,這個(gè)要怎么辦?
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
謝謝老師,目前只有銀行存款和原材料,我把他們先放到未分配利潤(rùn),然后怎么處理呢?建賬完成還可以從未分配利潤(rùn)里面轉(zhuǎn)出來嗎?
你好? 是的。? 你往來賬這些都么有差異嗎。 還有實(shí)收資本這些科目有金額沒有。 都必須要每個(gè)科目去過一下 余額哦? ?
以前的都不知道了,以前的老板也沒有記過賬,所以只能從我們接手開始建賬了
那你能盤點(diǎn)余額的先盤點(diǎn),不知道的先不管
好的,謝謝老師
沒事的,希望能幫到你