久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們新接手一個(gè)企業(yè),他們以前沒有建賬,我要新建一個(gè)賬套,現(xiàn)在銀行存款和原材料有余額,我怎么做才能在建賬的時(shí)候做飯?jiān)囁闫胶猓?/h1>

2021-02-20 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-20 12:04

你好? ? 你要先整理所有科目余額來建賬 。 先試算平衡 。 如果不平衡的金額 先調(diào)整到未分配利潤(rùn)去。?

頭像
快賬用戶4100 追問 2021-02-20 12:06

謝謝老師,目前只有銀行存款和原材料,我把他們先放到未分配利潤(rùn),然后怎么處理呢?建賬完成還可以從未分配利潤(rùn)里面轉(zhuǎn)出來嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-20 12:07

你好? 是的。? 你往來賬這些都么有差異嗎。 還有實(shí)收資本這些科目有金額沒有。 都必須要每個(gè)科目去過一下 余額哦? ?

頭像
快賬用戶4100 追問 2021-02-20 12:09

以前的都不知道了,以前的老板也沒有記過賬,所以只能從我們接手開始建賬了

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-20 12:10

那你能盤點(diǎn)余額的先盤點(diǎn),不知道的先不管

頭像
快賬用戶4100 追問 2021-02-20 12:10

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-20 12:11

沒事的,希望能幫到你

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好? ? 你要先整理所有科目余額來建賬 。 先試算平衡 。 如果不平衡的金額 先調(diào)整到未分配利潤(rùn)去。?
2021-02-20
把有余額的錄入期初。試算平衡。差額記未分配利潤(rùn)。
2022-02-11
你好!外賬還是內(nèi)賬?
2022-08-31
你好,這個(gè)是外賬嗎?如果是的話,他申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)的?
2025-03-28
你好,銀行存款和實(shí)收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計(jì)算,或者多計(jì)
2020-08-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×