久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

T3系統(tǒng)新建賬套,目前只有期初的銀行和庫存現(xiàn)金數(shù),期初數(shù)據(jù)怎么錄入,才試算平衡。不影響后期建賬核算

2020-08-28 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-28 14:01

同學(xué)你好,、 錄入之后用利潤分配未分配利潤來平衡

頭像
快賬用戶2802 追問 2020-08-28 14:02

具體怎么做。剛剛進入公司 有些不懂

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-28 14:04

就是期初那里錄入對應(yīng)的數(shù)據(jù)就行了,

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,、 錄入之后用利潤分配未分配利潤來平衡
2020-08-28
你這個應(yīng)該是中途建賬吧。 你的應(yīng)收賬款來源應(yīng)該是營業(yè)收入產(chǎn)生的,營業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的應(yīng)該是本年利潤。 庫存商品啊 ,銀行存款,這些可能對應(yīng)的是實收資本,或者老板墊資。 建議結(jié)合企業(yè)的實際情況,確定對應(yīng)的貸方科目。
2019-09-06
你好,需要把之前沒做的賬,做一個科目余額表出來的呢
2023-01-15
你好;? ? 你 年中建賬; 還是什么情況建賬的; 你好久建賬 ; 4月建賬嗎?
2023-04-26
你好,差額填寫在未分配利潤里。
2023-04-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×