你好;? ? 你 年中建賬; 還是什么情況建賬的; 你好久建賬 ; 4月建賬嗎?
老師,以前的賬都沒了,只有銀行賬的期初余額,怎么讓期初數(shù)據(jù)試算平衡?
T3系統(tǒng)新建賬套,目前只有期初的銀行和庫存現(xiàn)金數(shù),期初數(shù)據(jù)怎么錄入,才試算平衡。不影響后期建賬核算
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調(diào)整?
錄入賬本時,期初余額跟年初余額試算不平衡要怎么調(diào)賬哪?
金蝶建賬,只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數(shù)據(jù)了
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
年終22年11月,實盤只有銀行數(shù)
你好;? 你只有銀行的話;? 你有收入與發(fā)生 或者成本費用發(fā)生沒有;? 你應(yīng)該利潤分配欄次有金額的??
之前沒有建賬數(shù)據(jù),我該怎么操作
你好;? ?那你 還有數(shù)據(jù)乣錄入的;? 你 應(yīng)該盤點數(shù)據(jù) 來建賬的; 你這個是 22.11月建賬; 那你? ?有10月期末的數(shù)據(jù) 和累計 1-10月的數(shù)據(jù) 錄入? 沒有??
1-10月沒有建賬數(shù)據(jù)及余額,我從11月開始記賬是這種情況
你好;? 要錄入 累計發(fā)生金額哈; 不然 到時會影響數(shù)據(jù)的??
年初739.68 借方:12589999.08 貸方:12587931.04 期初:2807.72(11月建賬期初數(shù)) 為什么還是試算不平衡
你好;?首先試算一下期初,看期初平不平,如果期初不平就檢查一下期初的借貸方。 其次在結(jié)賬的界面對賬看看,看是否對賬不平。 根據(jù)問題的具體原因來處理。