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如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調(diào)整?

2020-11-05 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 15:47

同學你好 將科目余額表勾選至末級,和報表一項一項的核對,這樣可以找出差異。

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同學你好 將科目余額表勾選至末級,和報表一項一項的核對,這樣可以找出差異。
2020-11-05
同學你好 這個是期末數(shù) 2.這個按照期末數(shù)的方向填寫
2022-07-26
你7月開始啟用賬套,那就錄入6月底的數(shù)據(jù),損益類的科目都月末結(jié)轉(zhuǎn)了,無余額,不需錄入,只需錄入有余額的科目
2021-10-21
你好,如果你不是從期初建賬,那么你只要把資產(chǎn)的期末余額填上,負債期末余額,所有者權(quán)益余額填到新賬套即可,如果是從期初建賬填,那么你要錄入期初余額,累計借方,累計貸方以及期末余額
2020-11-18
你好,這個你按照年。中的資產(chǎn)負債表的金額錄入就好了
2024-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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