你好; 可以抵減當(dāng)月銷項(xiàng)稅的 ;? ? 附加稅到時(shí) 看是否可以退還? ??
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說(shuō),這月銷項(xiàng)是10萬(wàn),預(yù)交了兩萬(wàn),正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬(wàn),現(xiàn)在沖了銷項(xiàng)五萬(wàn),那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬(wàn)嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬(wàn),那是少認(rèn)證五萬(wàn)減一萬(wàn),還是少認(rèn)證五萬(wàn)??
上月開票,外地預(yù)交之后,次月沖紅發(fā)票,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當(dāng)月銷項(xiàng),還是補(bǔ)回外地預(yù)交增值稅金額
上月開票,外地預(yù)交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項(xiàng)目完結(jié),紅沖之后不需要開票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當(dāng)月銷項(xiàng),還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
學(xué)費(fèi)發(fā)票的開具,增值稅和收入確認(rèn),退費(fèi)沖紅問(wèn)題 收了一個(gè)學(xué)期的學(xué)費(fèi),需要分3個(gè)月確認(rèn)收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報(bào)稅的時(shí)候是要分3個(gè)月申報(bào)么?如果出現(xiàn)退費(fèi),那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么處理?直接沖減當(dāng)期么?
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項(xiàng)普票,然后這個(gè)月有部分進(jìn)項(xiàng)專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項(xiàng)稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個(gè)月9%銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費(fèi)是1200元,可以沖這多出來(lái)的2000元,交800元嗎?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請(qǐng)問(wèn)這里我需要轉(zhuǎn)錢出來(lái),這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問(wèn)一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬(wàn)票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒(méi)開回來(lái),沒(méi)開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒(méi)發(fā),4月的個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個(gè)眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說(shuō)是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢