您好 沖紅的發(fā)票,是遞減當月銷項
請問開具了發(fā)票紅沖抵減了增值稅 以前是11%的,現(xiàn)在紅沖11%開具后就把當月開的正數(shù)發(fā)票抵減了 請問增值稅異地預(yù)交的能退嗎?
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預(yù)交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現(xiàn)在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
上月開票,外地預(yù)交之后,次月沖紅發(fā)票,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當月銷項,還是補回外地預(yù)交增值稅金額
上月開票,外地預(yù)交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項目完結(jié),紅沖之后不需要開票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當月銷項,還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
老師,我們是異地項目。2023年1月沖紅了10萬的發(fā)票,這個月預(yù)繳1月稅款時可以按開票金額核減10萬后來預(yù)交稅款嗎
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應(yīng)稅消費品連續(xù)加工應(yīng)稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
那我下次再重新開票的時候不是還要去外地預(yù)交?如果不在附表四中剩下這張發(fā)票的預(yù)繳金額
還是說只要有原來開票的預(yù)繳稅票就可以了
下次再重新開票的時候? 是還要去外地預(yù)交
那我這個月沒有這么多收入,增值稅變負數(shù)了怎么辦
請問收入是正數(shù)還是負數(shù)
整體收入還是正數(shù),但是我其他項目還是正常進項認證了,我是不是要進項少認證一點呢
而且這樣我外地預(yù)交不是交了兩筆了嗎
公司申報的時候是按整體的 不看項目?要進項少認證一點就好了