你好,需要修改為一致的哈
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師,23的季報(bào)和22年年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,下個(gè)季度申報(bào)可以修改年初數(shù)據(jù),但是所得稅一季度數(shù)據(jù)二季度能修改嗎
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師:您好!想請(qǐng)教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254,利潤(rùn)總額是379187,后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838,利潤(rùn)總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師,請(qǐng)問第四季度企業(yè)所得稅有預(yù)繳稅款,但年度報(bào)表是虧損,年度匯算時(shí)調(diào)增也會(huì)要交稅,請(qǐng)問我需要修改第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)負(fù)數(shù)嗎?這樣會(huì)造成退稅嗎?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
工商年報(bào)納稅總額怎么填?
老師你好,衛(wèi)生門診非盈性,租個(gè)人商品房租金14萬,對(duì)方得件多少個(gè)人所得稅還有其他稅嗎
老師,公司名稱是建材經(jīng)營(yíng)部,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械設(shè)備租賃,發(fā)票開機(jī)械合規(guī)嗎
公司銷售有機(jī)水溶肥,每銷售50桶贈(zèng)送40桶,原價(jià)200元一桶,現(xiàn)賣10000元50桶再送40桶。如何做賬務(wù)處理?
老師,公司和個(gè)人簽了份工程施工的合同,個(gè)人去稅局代開發(fā)票,現(xiàn)在錢要轉(zhuǎn)到農(nóng)民工個(gè)人賬戶上去,這種行不行?還需要些什么手續(xù)和原始憑證?合同要不要改?
老師,想請(qǐng)教你們一下,例如:進(jìn)貨成本200元/件,但是有50元是優(yōu)惠額度只能用于下次進(jìn)貨使用抵扣,如此循環(huán),這個(gè)分錄具體怎么操作來著?
老師,開票要備注一系列賬單ID,但是寫不下了,還有別的方法可以添加的嗎?
個(gè)人怎么打印往期的社保證明(帶公司名)
第四季度之前交了9882,現(xiàn)在更正申報(bào)利潤(rùn)負(fù)的,不用交,匯算清繳需要交19992,怎么把交的企業(yè)所得稅抵扣了,怎么操作