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老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。

2023-05-16 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-16 11:59

調(diào)增不需要做賬務(wù)處理 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不修改的 和第四季度一樣的

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快賬用戶1042 追問 2023-05-16 12:07

我知道,我不做賬務(wù)處理。我得意思是第四季度報(bào)不用更正申報(bào)是吧?然后本次申報(bào)的年度-財(cái)務(wù)報(bào)表要修改什么嗎?畢竟調(diào)增后所得稅費(fèi)用和凈利潤(rùn)改變了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),所得稅費(fèi)用不是不一樣了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:10

四季度的不用修改。

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:10

高增一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法的利潤(rùn),賬上也不用處理,可以不一致,不一致沒有關(guān)系,正常。

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快賬用戶1042 追問 2023-05-16 15:12

嗯,四季度不更正。那現(xiàn)在的年度財(cái)報(bào)就按會(huì)計(jì)上的數(shù)據(jù)填,所得稅費(fèi)用,凈利潤(rùn),未分配利潤(rùn)都跟賬務(wù)一樣。就是企業(yè)所得稅申報(bào)表納稅調(diào)整就結(jié)束了是吧,不用再返回去修改財(cái)務(wù)年報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-05-16 15:14

對(duì)的,是的,是這么做的。

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調(diào)增不需要做賬務(wù)處理 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不修改的 和第四季度一樣的
2023-05-16
你好,什么原因產(chǎn)生的差異?
2022-05-06
你好;? ?是的; 正常是 4季度的數(shù)據(jù) 和你 匯算應(yīng)該? 數(shù)據(jù) 一樣的? ?(如果有調(diào)整事項(xiàng) 就會(huì)有納稅調(diào)整的 ))
2023-01-12
您好,更正下四季度申報(bào)表就可以了
2024-05-26
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-03-27
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