你好,需要修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳,還有匯算清繳、年報(bào)都需要
請問財(cái)務(wù)報(bào)表跟企稅表第二三季度都是預(yù)估的,那第四季度申報(bào)數(shù)據(jù)是對的,可以直接按著第四季度報(bào),不去稅務(wù)局更改前面的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù),是匯算清繳調(diào)整完以后的數(shù)據(jù)嗎,還是沒調(diào)整之前的數(shù)據(jù)
老師你好!請教一下,在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同,需要更正申報(bào)嗎?
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254,利潤總額是379187,后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營業(yè)成本調(diào)成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)去數(shù)據(jù)那里更改,匯算清繳還沒申報(bào),年報(bào)是指什么?
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納。里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
請問年報(bào)是指什么呢
就是年財(cái)務(wù)報(bào)表的。
明白了,這個(gè)是跟匯算清繳一樣是年度的,請問做財(cái)務(wù)報(bào)表更正,會讓稅局對公司產(chǎn)生不好的看法這類的影響嗎
對的,是的,一般稅務(wù)局會要求你們修改的。
在更正申報(bào)那里有印花稅,所得稅增值稅的更正申報(bào),就是沒有報(bào)表的,請問報(bào)表的在那里找
報(bào)表資料報(bào)送看一下這個(gè)有嗎?
找到了,現(xiàn)實(shí)已經(jīng)進(jìn)行申報(bào),是否作廢該屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)是作廢了,才可以重新申報(bào)嗎,不能直接修改?
是的是的,需要作廢才能修改。