你好;? ? 增值稅一次報稅的; 到時退費紅沖收入和稅額 ;到時退稅?
老師好,麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅,那這個交了的稅怎么退回呢,3月申報2月的時候會不會直接退
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師您好,咨詢一個稅務問題,當月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應的發(fā)票,此時,我們應該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報表簡易征收那里顯示負數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題???
學費發(fā)票的開具,增值稅和收入確認,退費沖紅問題 收了一個學期的學費,需要分3個月確認收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現(xiàn)退費,那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當期么?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結構沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
但是沖紅退稅額,一般來說少于當期應交增值稅額,直接沖減么?
你好;? 是的;直接沖當期的收入? 和稅額?