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學費發(fā)票的開具,增值稅和收入確認,退費沖紅問題 收了一個學期的學費,需要分3個月確認收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現(xiàn)退費,那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當期么?

2023-03-29 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-29 15:51

你好;? ? 增值稅一次報稅的; 到時退費紅沖收入和稅額 ;到時退稅?

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快賬用戶6648 追問 2023-03-29 16:26

但是沖紅退稅額,一般來說少于當期應交增值稅額,直接沖減么?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-29 16:27

你好;? 是的;直接沖當期的收入? 和稅額?

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你好;? ? 增值稅一次報稅的; 到時退費紅沖收入和稅額 ;到時退稅?
2023-03-29
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學,你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當月,負數(shù)金額做到當月
2023-11-09
您好,這個的話,是不能一次性確認的確實不能
2023-11-21
你好,紅沖你的無票收入,在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后再開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022-07-01
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