嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進項的話,你多認證部分進項,盡量保證一月份不要在繳納稅款了
老師 您好 我想問下2月開的外銷發(fā)票已經(jīng)申請退稅了 ,三月又重復開了現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能沖紅,這樣的話3月的賬要做進去做4月的賬時紅沖再做正確的分錄,那申請3月的退稅就不用申請了是不是 到時候申請退稅時會不會出現(xiàn)什么問題 和賬上的不一致
老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時的稅率都9%,這13%的我是正常申報,下個月申報的時候13%稅率會出現(xiàn)一個負數(shù)嘛?
老師好,麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅,那這個交了的稅怎么退回呢,3月申報2月的時候會不會直接退
我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開13個點的,所以導致這個交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報上個季度的時候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個月申報成了負數(shù)申報,產(chǎn)生退稅,這個退稅理由要怎么寫
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
不會直接退的,除非你自己申請。
沒有進項,全部要交稅,2月直接交了是吧。然后3月份的時候申請退嘛~
對二月份的時候你直接接交對二月份的時候你直接交,然后三月份再申請退稅。或者你可以給你們稅務局打電話,再具體溝通一下他們有沒有特殊的方法,因為一般是退稅,但是萬一你們稅務局有特殊規(guī)定呢?