你好是不是結(jié)轉(zhuǎn)多了 看一下明細賬找到原因?
老師,我公司建筑勞務(wù)公司,一月二月三月份都沒有收入,但是工程施工科目每個月借方科目都有余額,對于工程施工科目我月底應(yīng)該怎么處理?沒有收入是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目還是等以后月份確認收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目?
老師好,想問一下建筑業(yè)工程施工就是成本,月末轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎 如果是人工費那么貸記應(yīng)付工資,月末怎么轉(zhuǎn),應(yīng)付工資是支付的時候沖掉嗎?月底交企業(yè)所得稅是嗎?還有工程結(jié)算科目怎么核算,月末怎么處理?
好,老師,問下建筑施工單位的工程結(jié)算科目帳務(wù)怎么處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個科目是設(shè)置在哪里的,會計科目里沒有這個工程結(jié)算科目,謝謝
老師,您好,我們是建筑企業(yè),項目上購買礦泉水計入“工程施工”什么明細科目呢?
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在人工都歸集在工程施工,期末工程施工科目要為零,我們也不想結(jié)轉(zhuǎn)成本,你說這怎么處理呢
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
2人合伙辦公室,公司貨款支出為86.9萬,雜費支出為35萬,總銷售額為61.7萬,現(xiàn)有庫存40萬,目前賬上余額為15萬,已知其中1人投入為32萬,另一人投入多少?怎么用公式計算?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
沒有結(jié)轉(zhuǎn)多呢,項目都竣工了,項目上說還有一部分勞務(wù)沒辦結(jié)算,但是也不多了,就算那部分成本進來了,缺口還是很大,怎么辦呢?
成本是按實際發(fā)生,那沒有也就只能這樣了。
那匯算清繳的時候怎么處理?
你先要找到負數(shù)的原因,然后調(diào)整帳。就行了。。要是有稅會差異的,匯算清繳再調(diào)整。