你好 你當月確認了收入的嗎 工程結(jié)算就是沒有確認收入支付了結(jié)算款
老師好,想問一下建筑業(yè)工程施工就是成本,月末轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎 如果是人工費那么貸記應付工資,月末怎么轉(zhuǎn),應付工資是支付的時候沖掉嗎?月底交企業(yè)所得稅是嗎?還有工程結(jié)算科目怎么核算,月末怎么處理?
建筑行業(yè),開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發(fā)生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里嗎?
老師,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,那工程施工就沒余額了,那如果是這樣的話那等項目完工后,工程施工怎么和工程結(jié)算對沖呢
請問老師,建筑企業(yè)成本類科目做的是工程施工,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候資產(chǎn)負債表不平,差的就是資產(chǎn)類少工程施工的數(shù),應該怎么處理呢
老師,你好,我是建筑行業(yè)的公司,當月沒有收入的情況下,工程施工的間接費用需要每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如我付項目管理人員工資,借:工程施工—合同成本—間接費用工資 貸:銀行存款,如果結(jié)轉(zhuǎn),要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
沒有確認
工程結(jié)算是給分包單位的款是吧
工程施工不結(jié)轉(zhuǎn),掛賬就可以 不是,比如甲方給你工程款,借銀行存款貸工程結(jié)算,應交稅費 不確認收入的情況下
哦謝謝老師。確認收入不用主營業(yè)務收入嗎
那確認收入怎么做分錄
不好意思老師,我是一個朋友建筑業(yè),臨時抓我做帳,我是實在不知道該怎么做?就是施工費用都發(fā)生了要開票,不知道該怎么核算做
哦謝謝老師。確認收入不用主營業(yè)務收入嗎 2020-09-19 15:03 那確認收入怎么做分錄 不用主營業(yè)務收入用哪個科目?
分錄是借工程結(jié)算貸主營業(yè)務收入?
確認收入的分錄是的
那其他就是管理人員工資也是當月記提進損益是吧
你好 工地的嗎 工程施工
就是老板的工資
你好,做到管理費用里面的。
工地的工資進成本,月末也報個稅了是吧
發(fā)了之后報個稅 發(fā)工資的次月申報個稅
太感謝老師了,就是材料已付款,就直接做借工程施工-材料費,貸記現(xiàn)金/銀行就行吧
如果工地直接使用了的可以 不用客氣的