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老師,財務報表應收應付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預收和預付,就直接負數(shù)填的報表

2023-01-11 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 07:33

同學,你好 建議負值重分類,之前我公司應交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程

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快賬用戶9366 追問 2023-01-11 09:07

那我申報完事了,怎么更改財務報表呀

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齊紅老師 解答 2023-01-11 09:10

直接在電子稅務局里面更正申報,如果不會操作去大廳操作也可以

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快賬用戶9366 追問 2023-01-11 09:10

找到了,那老師,我應收負數(shù)調(diào)到預收正數(shù)就可以了吧

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齊紅老師 解答 2023-01-11 09:13

不是,你要看明細賬 (1)“應收賬款”項目=“應收賬款”明細期末借方余額? “預收賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) (2)“應付賬款”項目=“應付賬款”明細科目的期末貸方余額? “預付賬款”明細科目的期末貸方余額 (3)“預付款項”項目=“預付賬款”明細期末借方余額? “應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) (4)“預收款項”項目=“預收賬款”明細期末貸方余額? “應收賬款”明細期末貸方余額

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快賬用戶9366 追問 2023-01-11 09:49

謝謝老師,調(diào)完了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 09:50

不客氣,希望可以幫到你

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同學,你好 建議負值重分類,之前我公司應交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程
2023-01-11
同學你好 這個可以的
2022-05-25
你好;? 那重分類即可;? 應收賬款負數(shù)寫 預收賬款欄次去;? 應付賬款負數(shù) 寫預付賬款欄次去? ?
2022-10-25
你好預付賬款的負數(shù)調(diào)整到應付
2023-10-08
你好,最好不要哈,這種情況你最好是寄到預收和預付里面。
2022-04-14
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