同學,你好 建議負值重分類,之前我公司應交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程
老師,報送財務報表的時候應收賬款的貸方為負數(shù),一定要調(diào)整到預付賬款的借方嗎?不調(diào)可以嗎,直接以應收賬款貸方負數(shù)顯示可以嗎?
老師,資產(chǎn)負債表兩邊由于應收應付形成的負數(shù)金額,我可以將應收應付調(diào)整到預收預付,然后在申報財務報表的時候填列么?
老師,財務報表應收應付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預收和預付,就直接負數(shù)填的報表
老師,財務報表中預付是負數(shù),是調(diào)到應收還是應付?沒啟用預收
老師,我一季度的財務報表的應收應付進行了重分類,財務報表上就有預收和預付了,二季度不進行重分類,只用應收應付,出現(xiàn)應付賬款負數(shù)可以嗎
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
那我申報完事了,怎么更改財務報表呀
直接在電子稅務局里面更正申報,如果不會操作去大廳操作也可以
找到了,那老師,我應收負數(shù)調(diào)到預收正數(shù)就可以了吧
不是,你要看明細賬 (1)“應收賬款”項目=“應收賬款”明細期末借方余額? “預收賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) (2)“應付賬款”項目=“應付賬款”明細科目的期末貸方余額? “預付賬款”明細科目的期末貸方余額 (3)“預付款項”項目=“預付賬款”明細期末借方余額? “應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) (4)“預收款項”項目=“預收賬款”明細期末貸方余額? “應收賬款”明細期末貸方余額
謝謝老師,調(diào)完了
不客氣,希望可以幫到你