你好,最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù) 需要重分類
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類應(yīng)該沒有問題吧?應(yīng)收應(yīng)付我記賬記混了的上游下游都有記賬
老師,去年的帳是以前的會(huì)計(jì)做的,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),今年上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了,分到預(yù)收預(yù)付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一支,這樣申報(bào)可以的嗎?
老師,你好!去年報(bào)表中應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),匯算時(shí)沒有重分類,稅局通知讓調(diào)整報(bào)表,我只把年報(bào)的應(yīng)付賬款預(yù)分類,進(jìn)行了調(diào)整。但是A000000表中的資產(chǎn)總額還是按照季度平均值計(jì)算的資產(chǎn)總額,季度報(bào)表都沒有預(yù)分類。如果季度也預(yù)分類,就超5000萬(wàn)不享受小微了。這樣有影響嗎?
老師,我一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類,財(cái)務(wù)報(bào)表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進(jìn)行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)可以嗎
稅務(wù)局上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,和審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)額不一致,因?yàn)閷徲?jì)報(bào)表進(jìn)行了應(yīng)收應(yīng)付等科目重分類,這個(gè)有什么影響嗎
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?