你好;? 那重分類即可;? 應(yīng)收賬款負數(shù)寫 預(yù)收賬款欄次去;? 應(yīng)付賬款負數(shù) 寫預(yù)付賬款欄次去? ?
老師,我們公司沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,但是資產(chǎn)負債表自動計算的時候,現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付為零,預(yù)收貸方有數(shù),預(yù)付借方有數(shù),如何調(diào)整呢?報所得稅的時候
老師,資產(chǎn)負債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?
老師,財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負數(shù)填的報表
稅務(wù)申報時,資產(chǎn)負債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細科目來調(diào)吧
老師季度報財務(wù)報表,資產(chǎn)負債表這邊的應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付,是怎么填列的,期末數(shù)是7月至9月的數(shù)值嗎
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬???
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
就是說,我做賬的系統(tǒng)里掛的往來科目,做完賬導(dǎo)出來就是負數(shù)的。但是,季度申報財務(wù)報表的時候,是按導(dǎo)出來的負數(shù)申報,還是自己通過調(diào)整財務(wù)報表,將應(yīng)收應(yīng)付的負數(shù)調(diào)整到“預(yù)收預(yù)付”正數(shù),再申報?
你好;? ?是的; 你賬上正常做; 只是報表會重分類即可 。 對的??
那就是說,我申報財務(wù)報表的時候是按調(diào)整后的,填寫預(yù)收預(yù)付申報,是吧?
?你好1;? ? 是的; 就可以 的 ;是的?
好的老師,我知道了。還想問一句,如果我就按導(dǎo)出來的負數(shù)申報,是不是也可以?
?1.? ?是的; 也可以的;這個不強制性要求; 只是最好是正數(shù)金額的??
嗯嗯,知道了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??