 
                            你好;? 那重分類即可;? 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫 預(yù)收賬款欄次去;? 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 寫預(yù)付賬款欄次去? ?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,但是資產(chǎn)負(fù)債表自動計算的時候,現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付為零,預(yù)收貸方有數(shù),預(yù)付借方有數(shù),如何調(diào)整呢?報所得稅的時候
老師,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負(fù)數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?
老師,財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負(fù)數(shù)填的報表
稅務(wù)申報時,資產(chǎn)負(fù)債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細(xì)科目來調(diào)吧
老師季度報財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表這邊的應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付,是怎么填列的,期末數(shù)是7月至9月的數(shù)值嗎
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點的安裝費
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補交稅?實際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進(jìn)項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進(jìn)項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
就是說,我做賬的系統(tǒng)里掛的往來科目,做完賬導(dǎo)出來就是負(fù)數(shù)的。但是,季度申報財務(wù)報表的時候,是按導(dǎo)出來的負(fù)數(shù)申報,還是自己通過調(diào)整財務(wù)報表,將應(yīng)收應(yīng)付的負(fù)數(shù)調(diào)整到“預(yù)收預(yù)付”正數(shù),再申報?
你好;? ?是的; 你賬上正常做; 只是報表會重分類即可 。 對的??
那就是說,我申報財務(wù)報表的時候是按調(diào)整后的,填寫預(yù)收預(yù)付申報,是吧?
?你好1;? ? 是的; 就可以 的 ;是的?
好的老師,我知道了。還想問一句,如果我就按導(dǎo)出來的負(fù)數(shù)申報,是不是也可以?
?1.? ?是的; 也可以的;這個不強制性要求; 只是最好是正數(shù)金額的??
嗯嗯,知道了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??