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老師,資產(chǎn)負債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?

2022-10-25 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 13:56

你好;? 那重分類即可;? 應(yīng)收賬款負數(shù)寫 預(yù)收賬款欄次去;? 應(yīng)付賬款負數(shù) 寫預(yù)付賬款欄次去? ?

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快賬用戶1324 追問 2022-10-25 14:09

就是說,我做賬的系統(tǒng)里掛的往來科目,做完賬導(dǎo)出來就是負數(shù)的。但是,季度申報財務(wù)報表的時候,是按導(dǎo)出來的負數(shù)申報,還是自己通過調(diào)整財務(wù)報表,將應(yīng)收應(yīng)付的負數(shù)調(diào)整到“預(yù)收預(yù)付”正數(shù),再申報?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:10

你好;? ?是的; 你賬上正常做; 只是報表會重分類即可 。 對的??

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快賬用戶1324 追問 2022-10-25 14:12

那就是說,我申報財務(wù)報表的時候是按調(diào)整后的,填寫預(yù)收預(yù)付申報,是吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:14

?你好1;? ? 是的; 就可以 的 ;是的?

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快賬用戶1324 追問 2022-10-25 14:16

好的老師,我知道了。還想問一句,如果我就按導(dǎo)出來的負數(shù)申報,是不是也可以?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:18

?1.? ?是的; 也可以的;這個不強制性要求; 只是最好是正數(shù)金額的??

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快賬用戶1324 追問 2022-10-25 14:20

嗯嗯,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-25 14:23

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好;? 那重分類即可;? 應(yīng)收賬款負數(shù)寫 預(yù)收賬款欄次去;? 應(yīng)付賬款負數(shù) 寫預(yù)付賬款欄次去? ?
2022-10-25
同學(xué),你好 建議負值重分類,之前我公司應(yīng)交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程
2023-01-11
就是填寫9月末的數(shù)字
2023-10-19
你好,資產(chǎn)負債表應(yīng)收和應(yīng)付的余額是負數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,預(yù)付賬款欄次填寫?
2022-04-15
可以根據(jù)款項的實際情況調(diào)整
2021-04-07
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