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因為我司沒有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?

2025-10-31 12:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 12:06

其他的發(fā)票都平了嗎?如果是的話,借銀行存款貸營業(yè)外收入 或者是沖成本都行

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其他的發(fā)票都平了嗎?如果是的話,借銀行存款貸營業(yè)外收入 或者是沖成本都行
2025-10-31
你好不可以的,因為我們和貿(mào)易公司是正常的內(nèi)銷,只可以入私戶
2025-03-07
一、采購產(chǎn)品時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費?——?待認(rèn)證進(jìn)項稅額(如果取得增值稅專用發(fā)票但未認(rèn)證) 貸:銀行存款?/?應(yīng)付賬款等 二、銷售給國外客戶時 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款?——?國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入?——?出口銷售收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 三、關(guān)于稅務(wù)處理 由于沒有退稅資質(zhì)且供應(yīng)商直接報關(guān)退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應(yīng)按照視同內(nèi)銷繳納增值稅。 如果確認(rèn)無法取得發(fā)票,可以按照無票收入申報增值稅。但需要注意的是,無票收入申報可能會帶來一定的稅務(wù)風(fēng)險,應(yīng)確保業(yè)務(wù)的真實性并留存好相關(guān)的合同、報關(guān)單、運輸單據(jù)等憑證,以便應(yīng)對稅務(wù)檢查。
2024-09-10
你好!可以的。以你們的名義出口就可以
2024-07-17
如果說你是租賃的話,就相當(dāng)于是把那個設(shè)備租給境外的那個公司,是屬于在境外的服務(wù)。那你這個最好是找一個大爺里,公司里才能夠正常的收匯的同學(xué),可以享受那個增值稅免稅的。
2021-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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