你好預(yù)付賬款的負(fù)數(shù)調(diào)整到應(yīng)付

財務(wù)報表項目調(diào)整是應(yīng)收對預(yù)收,應(yīng)付對預(yù)付嗎,還是應(yīng)收對預(yù)付,應(yīng)付對預(yù)收?不理解
老師,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負(fù)數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?
老師,財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負(fù)數(shù)填的報表
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)到預(yù)收還是預(yù)付賬款中?
老師,財務(wù)報表中預(yù)付賬款為負(fù)數(shù),是調(diào)到應(yīng)付賬款里嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
好的謝謝老師
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