你好,應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)到 預(yù)收賬款
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)到預(yù)收還是預(yù)付賬款中?
老師,報(bào)表應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),出報(bào)時(shí)需要調(diào)到預(yù)收賬款科目里體現(xiàn)嗎?還是可以以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款中?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中預(yù)付賬款為負(fù)數(shù),是調(diào)到應(yīng)付賬款里嗎?
老師,報(bào)表上預(yù)付賬款為負(fù)數(shù),要調(diào)整到應(yīng)付賬款里是怎樣調(diào)整,把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)數(shù)字+應(yīng)付賬款的數(shù)字放到應(yīng)付賬款里嗎
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對公驗(yàn)證對嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
預(yù)收賬款也顯示負(fù)數(shù)?
你好,應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)到 預(yù)收賬款(是正數(shù)體現(xiàn))