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老師,我們前幾個月購進了一批原材料,現(xiàn)在銷售出去了,開了發(fā)票,但款未收到,應(yīng)該怎么入賬?

2022-12-31 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-31 12:08

您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

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您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2022-12-31
您好,把私賬的錢再轉(zhuǎn)到公賬上。
2022-09-06
同學(xué)你好 重新開發(fā)票進來勾選
2024-04-18
您好 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2021-01-17
你好, 暫估入庫會計分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 下月初紅字沖銷原會計分錄: 借:原材料(金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 后收到發(fā)票賬單時: 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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