你好, 發(fā)票收到了 紅沖原來(lái)的分錄 按發(fā)票金額入賬
去年我們公司采購(gòu)一批貨物賬好像做錯(cuò)了,借原材料貸現(xiàn)金,發(fā)票沒(méi)收到,應(yīng)該貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票收到了,可以調(diào)賬嗎?
老師,上個(gè)月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒(méi)有收到,只做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師我們公司買材料有些現(xiàn)金付點(diǎn)了,我能不能這樣做賬,先把錢轉(zhuǎn)給公司材料采購(gòu)員,等材料發(fā)票收到了來(lái)沖減,借:其他應(yīng)收款-**貸:銀行存款 拿來(lái)發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-材料商 貸:其他應(yīng)收款-**,這樣做行不行
老師好!請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料,(1)公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒(méi)有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
但是發(fā)票金額只收到了一半,還差另一半,是沖一半嗎 這個(gè)分錄怎么做?
貨物已經(jīng)銷售給客戶開(kāi)出發(fā)票,稅款我們公司交過(guò)了
沖一半的分錄 也一樣 就是金額是一半的。
分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
原來(lái)分錄不變 金額負(fù)數(shù) 是一半的金額