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老師好!請問前任會計(jì)2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計(jì)做錯分錄了,實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理

2022-12-14 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 15:19

借庫存現(xiàn)金貸預(yù)付賬款。

頭像
快賬用戶5115 追問 2022-12-14 15:25

直接調(diào)?摘要要怎樣寫,要附上什么附件

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-14 15:28

自己在摘要里面寫清楚就可以的,沒有原始憑證。

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進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整就可以,借:現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款
2022-12-14
借庫存現(xiàn)金貸預(yù)付賬款。
2022-12-14
同學(xué)你好 這樣做可以的,暫估的原材料紅沖了就行了
2021-01-11
借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸原材料 暫估入庫,
2021-01-11
這個可以先掛著這個,后面確定不給貨物在做 借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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