你好這個是你開出去的負數(shù)嗎
老師,跨年財務(wù)費用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
跨年紅沖的專票,賬務(wù)處理使用 的科目是以前年度損益調(diào)整,怎么納稅申報
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負數(shù)
紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,剛剛查明,20年發(fā)生的租賃場地費,收到對方普票,借 管理費用,貸應(yīng)付賬款,后因疫情取消,21年對方已將發(fā)票紅沖,我單位賬上沒有紅沖記錄,我該怎么處理,會計分錄借管理費 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),還是以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么寫?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
是的負數(shù)
借以前年度損益調(diào)整 銷項 貸應(yīng)收賬款 建議直接做主營業(yè)務(wù)收入就可以 不要以前年度損益調(diào)整
但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調(diào)整?
跨月也是反沖嗎,不是寫負數(shù)嗎
你好,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會有這個弊端的
為什么會不一致呢
開了負數(shù)發(fā)票 增值稅申報了 所得稅不在當(dāng)年
負數(shù)紅字 應(yīng)該可以抵減銷項的正數(shù)啊
是啊 增值稅銷售額不就少了 不就不一樣了
這個還好啊 賬上的數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)一樣啊
你好 那這個你自己決給你的建議 不知道你怎么能算的一樣 所得稅是去年的 影響你去年的利潤