你好,同學(xué) 借管理費 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
老師,我是購買方,沒有開負數(shù)發(fā)票,是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表,開完信息表后我的會計處理,還有銷售方以后來負數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借:庫存商品 128.32 應(yīng)交稅費-進項稅18.85 貸:應(yīng)付賬款 145 ,給對方開的紅字信息表是-145元。老師,能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎,包括金額。謝謝啦!
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師2021年暫估得成本費用當(dāng)時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
21年買的保險,進項票認證了,入賬借管理費用,應(yīng)交稅費進項,貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負數(shù),應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
老師:您好!請教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計公司做設(shè)計,設(shè)計費用20萬,對方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計費,后來因為種種原因,只能終止協(xié)議。因為當(dāng)時開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對方公司紅沖,請問,會計做賬的時候,應(yīng)該如何處理?會計分錄是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸:應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發(fā)票嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
摘要寫什么
沖銷租賃場地費,這個的
后付什么憑證
沖銷的話,摘要寫清楚,或者紅沖的發(fā)票
我們手里沒有紅沖的發(fā)票,是要跟對方要紅沖的發(fā)票嗎?估計對方已經(jīng)裝訂到憑證里面了,要個復(fù)印件還是發(fā)票查詢明細
要個復(fù)印件是可以的,同學(xué)