是做是其他應(yīng)付款
員工體檢費(fèi)用未支付是不是應(yīng)該掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,兩個(gè)怎么區(qū)分
職工體檢費(fèi),今年12月入成本,明年體檢完后付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
車間職業(yè)健康體檢 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款 這樣處理對(duì)嗎,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他貸銀行存款
員工入職的體檢費(fèi)先墊付,發(fā)票開的是單位的抬頭,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用-體檢費(fèi)貸:其他應(yīng)付款,后期滿三個(gè)月可以報(bào)銷,直接加到工資里面了,怎么賬務(wù)處理呢?還有一些沒滿三個(gè)月就離職了的,怎么賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)教下,企業(yè)注冊(cè)資金為200萬,開始只有股東A一位股東,其中實(shí)繳110萬?,F(xiàn)在在稅務(wù)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,里面的股轉(zhuǎn)協(xié)議要寫受讓方取得股權(quán)里實(shí)繳多少,認(rèn)繳多少。如果將其中5%的股權(quán)(200萬*5%)0元轉(zhuǎn)讓給B,那B股東此時(shí)取得的10萬股里面,認(rèn)繳和實(shí)繳的數(shù)應(yīng)該怎么寫好
建筑安裝的實(shí)操老師,請(qǐng)問一下。公司是做充電樁安裝的,幫車企.今年剛成立一家個(gè)體戶B,之前的安裝項(xiàng)目都是掛靠在另外一家公司A的。那平時(shí)是不是以a公司的抬頭來開票做收入?
交接賬需要對(duì)方提供哪些材料
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬元。 增資款后續(xù)應(yīng)該以攤余成本還是公允價(jià)值計(jì)量,為什么
老師,我辦理股轉(zhuǎn)建筑業(yè),我擔(dān)心查賬,就會(huì)引爆預(yù)收以前年度200萬預(yù)收沒申報(bào)收入的雷,有沒有辦法減少這個(gè)科目金額嗎?
收到A公司1000的承兌匯票又轉(zhuǎn)讓給B公司1000 但是銀行又因?yàn)檫@張匯票進(jìn)了一百多塊錢 這是什么錢 怎么做賬
你好老師,環(huán)??萍加邢薰镜馁~務(wù)處理是什么?
老師,麻煩問一下,5月份工資,6月份發(fā)放,我現(xiàn)在7月份申報(bào)個(gè)稅,是不是應(yīng)該申報(bào)的是5月份的工資
煙的消費(fèi)稅比例和定額稅率要背嗎?考試會(huì)給嗎?
銷售商品以什么確認(rèn)收入