你好,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款不允許抵扣的, 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 選擇不抵勾選直接加稅合計(jì)做賬,或者是認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
一般納稅人收到種植專業(yè)合作社開林業(yè)產(chǎn)品*桂花 免稅普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么低,低多少?
一般納稅人收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專票,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體分錄怎么做呢(當(dāng)期還未報(bào)稅)?
農(nóng)業(yè)公司 一般納稅人,種植草莓,屬于免稅類,收到進(jìn)項(xiàng)稅專票,未抵扣怎么做賬?如果抵扣了怎么做賬?
老師,我們是中藥材種植公司,馬上要升成一般納稅人,中藥材種植自產(chǎn)自銷免增值稅、所得稅,那么開票稅率開免稅么,收到專票存在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么?
我司是農(nóng)業(yè)公司,一般納稅人,種植草莓,開銷項(xiàng)發(fā)票免稅,客戶是一般納稅人,請問客戶收到我司開的發(fā)票可以抵扣嗎?
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他和那個(gè)中級根本都沒有做過工程項(xiàng)目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報(bào),但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個(gè)型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 這是可抵扣還是不允許抵扣的?
不允許抵扣的,下面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
如果我這樣做賬可以嗎? 未抵扣前 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 抵扣后 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
哦,對的是的,是這么做的。
那前面您說的那種與這種哪個(gè)比較適合?
好哪個(gè)都可以的啊,你當(dāng)月做賬當(dāng)月認(rèn)證了,就直接做我寫的那一個(gè)分錄。
只認(rèn)證了一次,其他都沒認(rèn)證
不是的,我的意思是當(dāng)月發(fā)票收到了,你就認(rèn)證了,直接做我寫的第一個(gè)分錄。