您好!沒(méi)有加工成13%的稅率,按發(fā)票金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅率:9%,加工13%的貨物,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅率:10%。
園林綠化公司,一般納稅人,收到苗木免稅的發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣率多少?假如開(kāi)票10萬(wàn),抵扣稅金怎么算?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到客戶開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品免稅票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?具體怎么操作?
一般納稅人收到種植專業(yè)合作社開(kāi)林業(yè)產(chǎn)品*桂花 免稅普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么低,低多少?
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 4、
老師您好,一般納稅人,收到一張免稅的“林業(yè)產(chǎn)品”普票,可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
專管員回可以低,不可以加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)是什么意思?
你們買回來(lái)主要做什么呢?沒(méi)有加工成13%增值稅貨物就不能加計(jì)抵扣哈。
您好!您要是加工成13%稅率對(duì)的增值稅貨物,就可以加計(jì)抵扣1%,就是抵扣10%。這個(gè)意思哈
那就按票面金額低9%,不在加工
嗯嗯,您好就按票面金額抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)哈。