您好 應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)渡一下啊
老師好,請(qǐng)幫忙看看這幾筆增值稅的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這筆分錄對(duì)嗎?我看怎么大公司出來(lái)的好多會(huì)計(jì)都是這樣做分錄的,是不是這樣也是對(duì)的吖?這樣步驟就少一筆
老師 我看人家做賬都是把一個(gè)月的全部進(jìn)項(xiàng)做一筆分錄 全部銷(xiāo)項(xiàng)做一筆分錄,不管日期 日期都是些月最后一天 這樣也可以的嗎 會(huì)不會(huì)不正規(guī)哦 就比較簡(jiǎn)單
請(qǐng)問(wèn)老師,這兩筆一收一付的往來(lái)款,這樣子做分錄,對(duì)嗎?還是走一個(gè)應(yīng)收就行了
老師你好,我沒(méi)看懂這個(gè)他做的分錄,他紅沖21年的這筆分錄,又做筆一樣的分錄干嘛,這不是多次一舉嗎,還是說(shuō)我不懂
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開(kāi)拼多多網(wǎng)店,賣(mài)自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒(méi)有發(fā)票,無(wú)法證明所售賣(mài)的東西是自己回收買(mǎi)來(lái)的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷(xiāo)售,銷(xiāo)售額較高,比如一個(gè)月賣(mài)了40萬(wàn),需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在失業(yè)率高?
不知道,看那些做幾千家公司的 會(huì)計(jì)是這樣做的。我以為有多種方法做賬呢,不過(guò)這個(gè)步驟少一點(diǎn)
應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)渡? 然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅