你好,這個(gè)不正規(guī),如果想要查具體的哪天銷售的話,他這個(gè)沒法查。
老師,長期待攤費(fèi)用可以三個(gè)月一起分?jǐn)倖幔恳驗(yàn)檫@次上海疫情,財(cái)務(wù)進(jìn)項(xiàng)票資料都沒有帶回家做賬,現(xiàn)在費(fèi)用我都放在長期待攤費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)還沒有入賬,本來想分?jǐn)?,一想進(jìn)項(xiàng)票沒入賬的話長期待攤費(fèi)用是不準(zhǔn)的,不能入管理銷售費(fèi)用,想下個(gè)月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起分?jǐn)?,這樣就是下個(gè)月分?jǐn)們蓚€(gè)月內(nèi)容,可以嗎
老師 我看人家做賬都是把一個(gè)月的全部進(jìn)項(xiàng)做一筆分錄 全部銷項(xiàng)做一筆分錄,不管日期 日期都是些月最后一天 這樣也可以的嗎 會不會不正規(guī)哦 就比較簡單
老師,4.7日預(yù)付了好幾家公司的貨款,過了幾天預(yù)付款全部退回,這個(gè)付款的時(shí)候怎么做分錄,要一筆一筆都錄預(yù)付賬款,然后退回的時(shí)候把每個(gè)公司的預(yù)付賬款下掉嗎?后期再不和這些公司發(fā)生業(yè)務(wù)
老師,您好,我有一筆業(yè)務(wù)不會做賬。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票比我們開出的銷項(xiàng)票晚了兩個(gè)月拿回來。您幫我看看這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,和分錄?還有就是快賬軟件里面我都不知道怎么做紅字暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您好,請問剛和前任會計(jì)交接完,前任會計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
可以給出具體計(jì)算過程嗎
老師,建筑業(yè)像電力行業(yè)適合幾層股權(quán)架構(gòu)
老師,可以從我們一個(gè)公司開票給另一個(gè)公司嗎?把a(bǔ)公司的貨開給我們b公司?
處理舊車: 固定資產(chǎn)原值—車輛原值; 累計(jì)折舊—車輛累計(jì)折舊; 固定資產(chǎn)總額—車輛殘值+處置收入;
超市是個(gè)體工商戶,每個(gè)月需要做哪些會計(jì)分錄
老師,我剛剛過了初級,現(xiàn)在想報(bào)考中級,但有一個(gè)問題被卡住了。就是年初我報(bào)考初級做信息采集時(shí)填寫工作經(jīng)歷的時(shí)候,要求上傳單位工作證明等等,我就把工作經(jīng)歷刪掉了。我現(xiàn)在報(bào)考顯示我的工作年限不夠,實(shí)際上是夠了的?,F(xiàn)在想更改采集信息,但是我又害怕影響初級考厲審核,影響拿證,老師見識多廣,幫我看一下。
請問匯算清繳減少成本,補(bǔ)稅處理了,去年的會計(jì)賬務(wù)需要做分錄處理嗎?
老師,請問建筑行業(yè)有哪些財(cái)稅痛點(diǎn),報(bào)表這一塊要注意哪些科目呢
平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入的確認(rèn)時(shí)間為收訖銷售款項(xiàng)或者取得銷售款項(xiàng)索取憑據(jù)的當(dāng)日。主要指哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)
老師,請問現(xiàn)在建筑業(yè)一般計(jì)稅預(yù)繳可以扣分包款嗎
百分之90財(cái)務(wù)都是這么做的,因?yàn)楹竺娓搅诉M(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)發(fā)票[捂臉] 如果上百筆業(yè)務(wù)一筆筆分開 那財(cái)務(wù)公司也不會這么做的吧[捂臉]
不用一筆一筆的翻開。但是你可以間隔幾天分一次
那日期不同的 我做一起那個(gè)日期怎么寫呀
最后一天的業(yè)務(wù)日期。
是做月每月最后一天嗎?
這個(gè)業(yè)務(wù)的最后一天,比如截止到12號的這個(gè)日期就寫12號
好的 那我做成本結(jié)轉(zhuǎn)表 我要怎么做呀?
你好,你是根據(jù)什么來結(jié)轉(zhuǎn)成本,按照什么來算?
移動加權(quán)平均法
你好,那你收到一個(gè)產(chǎn)品,計(jì)算一個(gè)。
你在確認(rèn)收入之后,接著就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這樣要做好多筆結(jié)轉(zhuǎn)成本
我糾結(jié)的是我是月末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后那個(gè)附表要怎么做,需要寫某天進(jìn)多少 某天出多少,然后結(jié)存嘛
還是直接列個(gè)銷售清單 不要寫日期 就寫產(chǎn)品 然后這個(gè)月銷售的總數(shù)量 總成本這樣列就好啦
好,那你也可以合計(jì)一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本。
收入都合在一塊兒了,你還差成本嗎?成本也可以一塊兒。
[捂臉]老師 你沒明白我的意思 ,你好好看下哈
你好,庫存商品你沒有明細(xì)賬嗎?不用列什么時(shí)間購入的,你只需要寫出庫數(shù)量,出庫金額就可以的。
庫存商品購入的時(shí)候你都有時(shí)間的。
庫存商品貸銀行存款,這個(gè)不都有時(shí)間,然后你出庫的時(shí)候銷售數(shù)量 單價(jià) 產(chǎn)品名字 有這些就可以的。
我們基本購入商品都是當(dāng)月來票 所以不用暫估 我們購入庫存商品的明細(xì)就是以發(fā)票上的日期來的 比如我收入銷項(xiàng)有很多張發(fā)票,我分開幾張做一起,日期寫最后一天,就按您剛剛說的那樣,成本進(jìn)項(xiàng)也這么操作,但是我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本附個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)表的每筆日期我要怎么寫?寫發(fā)票的日期 那這樣我前面做賬又是幾筆合一起的 那日期就對不上了 老師你的意思是 我只需要附個(gè)表 寫銷售的商品 本月所對應(yīng)的總數(shù)量 總成本就好了?
寫實(shí)際購入的日期,然后再寫實(shí)際銷售出去的日期。
可以的,可以這么做的。
就和我上面合并做的寫個(gè)最后業(yè)務(wù)日期 對不上沒關(guān)系咯 按發(fā)票日期實(shí)際來就行了是吧
可以的,可以這么做的。
那還需要弄個(gè)結(jié)存嘛?
有沒有都可以的,你有結(jié)存更好,你庫存商品里面有余額也可以用這個(gè)。