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老師,您好,我有一筆業(yè)務(wù)不會做賬。因為進項票比我們開出的銷項票晚了兩個月拿回來。您幫我看看這個怎么做賬務(wù)處理,和分錄?還有就是快賬軟件里面我都不知道怎么做紅字暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本

2023-07-15 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-15 09:05

進項票晚回來,還是在收到發(fā)票當月正常做賬。 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶5015 追問 2023-07-15 09:46

那在4月份要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-15 09:55

你在4月做暫估,正常做后邊的分錄

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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