你好,你要確認(rèn)收入才是對(duì)的。你想做正規(guī),就去改。

老師,公司是一般納稅人,請(qǐng)問外購(gòu)商品無償贈(zèng)送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫(kù)存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師好,我公司目前主要是車輛維修業(yè)務(wù), 問題1維修車輛的工具,(例如扳手那些)購(gòu)入借:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品. 貸:銀行存款. 領(lǐng)用時(shí)。 借管理費(fèi)用_低值易耗品攤銷。 貸:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品。 問題2購(gòu)買材料,例如電線電纜購(gòu)入時(shí)。 借:庫(kù)存商品. 貸:銀行存款。 他們一般是項(xiàng)目做完一起回來沖賬,結(jié)算時(shí)直接 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_材料費(fèi)。 貸:庫(kù)存商品。 問題3 以上操作對(duì)嗎?不對(duì)希望老師指出,非常感謝
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
老師你好 比如我有一批A產(chǎn)品里含有B,C兩種產(chǎn)品(比如散裝酒)混合,進(jìn)項(xiàng)能對(duì)外銷售的只要B產(chǎn)品,C產(chǎn)品作為銷售配額贈(zèng)送的,只有B產(chǎn)品能計(jì)入銷項(xiàng),這樣的話C產(chǎn)品作為贈(zèng)送 我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)結(jié)成本?和結(jié)轉(zhuǎn)拿來做樣品 招待等、我之前一直是 用 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(B,C) 借 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(按進(jìn)貨價(jià)) 貸 庫(kù)存商品B 庫(kù)存商品C (庫(kù)存商品C) 這樣有沒有毛病 (小規(guī)模 基本都在 增值稅征收免稅范圍內(nèi))
08:45<問答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一你好,月餅是外購(gòu)的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計(jì)入庫(kù)存商品嗎?
個(gè)體戶沒有進(jìn)項(xiàng)出來,需要開項(xiàng)怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個(gè)體戶的戶主要做信息采集報(bào)工資嗎
你好老師,我是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營(yíng)所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(duì)(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會(huì)計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊(cè)的個(gè)體,用之前名字變更的,當(dāng)時(shí)都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎


假如說沒有更改過來的話 以后會(huì)不會(huì)影響審計(jì)
你好,會(huì)的,是會(huì)影響的。
那請(qǐng)問一下如果是同銷售的話 確認(rèn)價(jià)格我可以做成本價(jià)嗎 就是商品進(jìn)貨價(jià)
你好,可以的,實(shí)操一般沒什么問題