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老師,這個月結(jié)帳發(fā)現(xiàn)有一筆3月份業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上購買的打卡機已退回,發(fā)票也開了退回了,都是老板的物業(yè)經(jīng)辦的,我們這邊不知道,認(rèn)證發(fā)票時就在稅務(wù)平臺直接認(rèn)證了,才發(fā)現(xiàn)不該認(rèn)證,進、銷都已結(jié)轉(zhuǎn)完,這個業(yè)務(wù)需要更正過來,因為平臺給開紅字發(fā)票時要`做進項轉(zhuǎn)出,這筆分錄咋做。

2024-08-22 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-22 13:16

當(dāng)時做的是管理費用嗎?借其他應(yīng)付款,老板 貸管理費用, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2649 追問 2024-08-22 13:26

老師沒做管理費里,因為退回了,認(rèn)證時因為我是新接的,沒來得及核對,就在平臺認(rèn)證了,后來發(fā)現(xiàn)時,分錄是這么做的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)效增值稅-進項稅額40.96 貸應(yīng)付帳款

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齊紅老師 解答 2024-08-22 13:30

借應(yīng)付帳款 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2649 追問 2024-08-22 13:35

老師,那進項稅額需不需轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-08-22 13:36

上面進項轉(zhuǎn)出寫了呀, 借應(yīng)付賬款, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2649 追問 2024-08-22 13:37

對已做轉(zhuǎn)出,就想問一下用不用轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-08-22 13:40

你好,你說是進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)嗎 都可以做,你自己選擇

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快賬用戶2649 追問 2024-08-22 14:24

是的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-22 14:26

不用客氣,工作愉快

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當(dāng)時做的是管理費用嗎?借其他應(yīng)付款,老板 貸管理費用, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-08-22
您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-11
你紅沖的時候進項轉(zhuǎn)出就可以的,然后再結(jié)轉(zhuǎn) 不影響的。
2024-02-23
稅務(wù)處理 由于已經(jīng)認(rèn)證了進項發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票信息表給廠家,廠家憑紅字發(fā)票信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票。 你們根據(jù)廠家開具的紅字發(fā)票沖減進項稅額和固定資產(chǎn)賬面價值。 賬務(wù)處理 沖減固定資產(chǎn)和進項稅額: 借:固定資產(chǎn) - 100000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目) - 100000(紅字) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) - 13000(假設(shè) 13% 稅率,紅字) 記錄退回設(shè)備折價收入: 借:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目)50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目: 借:固定資產(chǎn)清理 50000 貸:營業(yè)外收入(如果有差價收益)或營業(yè)外支出(如果有差價損失)50000
2024-11-16
你先掛往來款吧,等紅字開了再沖
2024-04-02
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