會議服務(wù)和旅游服務(wù),不需要交印花稅

老師,請問下現(xiàn)代服務(wù)類合同需要交印花稅嗎?研發(fā)和技術(shù)服務(wù)需要交印花稅嗎?
老師,請問設(shè)計服務(wù)合同和 展會服務(wù)合同 需要交印花稅嗎?印花稅稅目是哪個
老師,請問旅游服務(wù)報印花稅是不需要申報的吧
老師,請問加油費,公司產(chǎn)生的旅游服務(wù)也需要申報印花稅嗎?
老師請教一下,旅游服務(wù)不用交印花稅吧
老師,運輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報?
福利費沒有通過應(yīng)付職工薪酬收集,怎么調(diào)賬
老師,咨詢個問題!比如我這個月營業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個點分離就是99.01萬。我這個月主營業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產(chǎn)品用到的食材是可以計入研發(fā)費用嗎
母子分公司合并報表只是把各公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表相關(guān)科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報?
出口免稅商品100元,快遞費用1元,請問分錄怎么做
營工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個人所得稅嗎?如何申報呢?如何計算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報個稅?采集法人跟另一個自然人投資人信息時候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經(jīng)營所得扣繳界面,0申報經(jīng)營所得提示0分配比例是對的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會影響我前面的0申報經(jīng)營所得嗎?
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!