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老師,咨詢個問題!比如我這個月營業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個點(diǎn)分離就是99.01萬。我這個月主營業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%

2025-10-27 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-27 11:08

是的,就是那樣填報的

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快賬用戶9411 追問 2025-10-27 11:11

我一直有一個疑惑,99.01萬不是按照一個點(diǎn)分離的。為啥15欄要用一個點(diǎn)分離的去乘3%而不是三個點(diǎn)分離的

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齊紅老師 解答 2025-10-27 11:15

系統(tǒng)就是那樣設(shè)計的,所以才要求計算減免的2%

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快賬用戶9411 追問 2025-10-27 11:16

OK,清楚了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-27 11:18

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了 稅額也是正確的 系統(tǒng)沒有修改為1%稅率申報表
2020-10-20
你好,你稅率是開的1%的嗎?如果是的話,按照不含稅的銷售額,按照1%的不含稅銷售額來填寫就可以了。然后再去填寫減免的2%,用不含稅的銷售額乘以2%。
2023-07-10
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
你好,填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額一欄。本季度有未超過30萬的無票銷售收入其他不用填寫了,
2020-10-13
根據(jù)你的開的專票還是普票先填第2,3行,再填10行,也可以在首頁咨詢一下我們的客服,有相關(guān)課程推薦
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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