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Q

您好~想咨詢下:目前手上有很多法人拿過來的發(fā)票【非常多!】,需要報銷入賬,公司之前未建賬,本月還有服務類收入。因為涉及稅款計算,想了解下大致處理方式,這個先手工底稿計算嗎?因為是一般納稅人,涉及稅款要合理安排規(guī)劃下。目前發(fā)票種類含各類專票與普票。

2025-10-27 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-27 09:08

不管專票普票,你都可以先做賬,扣的時候你再補票。

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快賬用戶3176 追問 2025-10-27 10:25

郭老師 您意思我還是要先做賬?之后才能算稅款,可以Excel表計算嗎?另外,扣的時候補票是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 10:27

你需要先做賬,現(xiàn)在收到多少發(fā)票,先做多少。沒有發(fā)票的業(yè)務發(fā)生了,你知道的,你就可以先贊鍋,然后外賬增值稅的這個需要提前籌劃 月底之前,你開完了發(fā)票,本月不開了,那你就可以根據(jù)你手里的這些,先看一下需要交的稅款達到了你的稅負吧。達到了你就不用另外開發(fā)票。如果沒有達到的話,你需要催下游開發(fā)。

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快賬用戶3176 追問 2025-10-27 10:36

老師,咨詢服務行業(yè)的增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負一般是多少?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 10:38

增值稅稅負2.5%左右,所得稅稅負1%左右。

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快賬用戶3176 追問 2025-10-27 10:49

郭老師 想問下。進項勾選認證中的發(fā)票,都可以抵扣嗎?因為發(fā)票開的,各種各樣都有。比如住宿費,項目名稱為 1。住宿服務*住宿費 2。生活服務*房費

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齊紅老師 解答 2025-10-27 10:55

住宿的出差的可以抵扣 這個房費是什么業(yè)務?

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快賬用戶3176 追問 2025-10-27 11:00

大部分銷方是酒店【外地】? 這種可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 11:02

可是他這個房費稅收編碼不對,他應該開住宿服務的 出差的就可以抵扣增值稅

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快賬用戶3176 追問 2025-10-27 11:09

老師:稅收編碼是做什么的 它和發(fā)票的判斷原則是什么?這個是增值稅課本中講的的大類嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 11:13

不是大類 住宿服務也屬于大類中的生活服務,但是不能選擇這一個稅收編碼,這個是稅務局發(fā)的規(guī)定

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同學你好 正常計入固定資產(chǎn) 然后匯算清繳調增就可以
2023-09-04
同學你好,你后面的問題沒太看明白你想問的,你說的返還的進項稅是指分包商開發(fā)票的進項嗎?怎么會小于銷賬?
2021-08-08
同學你好,我在前面已經(jīng)給你解答了,你看一下是否還有不明白的
2021-08-08
同學你好 這樣不合適 你最好是收到進項之后開票出去 這樣才有的抵扣
2021-08-09
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發(fā)布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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