你好 那么你對差額進行調(diào)整 借:應付職工薪酬 貸:管理費用

我的社保付款時 借:應付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費用——社保 貸:應付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理
老師:我工資多計提了,怎么處理?計提時候借方管理費用,代放應付職工薪酬,另外計提時候社保個人部分數(shù)字包括在內(nèi)嘛
老師好,我們做工資計提時 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時候 借應付職工薪酬 貸 :個人社保部分 個稅及銀行存款。這樣對嗎?
老師,公司有個員工,社保24%全部由公司交,個人不承擔,那計提的時候,只計提公司的那一部分對嗎?計提的時候,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保,發(fā)放的時候借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款,對嗎?
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
接受捐贈機器設備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務中其他應收款,和其他應付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務會不會有風險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?