你好 那么你對差額進(jìn)行調(diào)整 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
我的社保付款時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理
老師,計提社保的時候, 借 管理費用—社保 (單位)5450.75 貸 應(yīng)付職工薪酬薪酬—社保 (單位) 5450.75 計提工資 借管理費用—工資 (應(yīng)發(fā)工資)30000 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資30000 這樣看來我的一份工資表計提了兩個管理費用了,是不是重復(fù)了
老師:我工資多計提了,怎么處理?計提時候借方管理費用,代放應(yīng)付職工薪酬,另外計提時候社保個人部分?jǐn)?shù)字包括在內(nèi)嘛
老師好,我們做工資計提時 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸 :個人社保部分 個稅及銀行存款。這樣對嗎?
老師,公司有個員工,社保24%全部由公司交,個人不承擔(dān),那計提的時候,只計提公司的那一部分對嗎?計提的時候,借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款,對嗎?
請問合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅簡化記賬借銷項稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進(jìn)項稅金可以嗎
老師,有一客戶,每次回款都要扣錢,說是品質(zhì)異??劭睿矝]有通知我們,直接扣了,每個月回款和開票金額對不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開票,有增值稅,長期這樣下去,我們利潤,企業(yè)所得稅也會增加?我想不通,對方的會計怎么平賬的?
老師,普通發(fā)票對于買方賣方來說,做賬分錄不同么
請問老師,我公司采購價格約定不含稅價100萬元,實際付款也是100萬元,但發(fā)票按照113萬元開,我該怎么入賬,借:庫存商品,貸:銀行存款100,稅費部分該如何處理
老師好,個人開票給公司勞務(wù)費,增值附加按1%繳納,個人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個人自己繳納什么時候可以繳納
老師您好,公司是一般納稅人法人,他有自有財產(chǎn)把房屋作為辦公室經(jīng)營用房,他如果寫無償使用情況下,是不是房產(chǎn)稅和土地使用稅則科黑核定公司繳納,如果自有房產(chǎn)租金租給公司,房產(chǎn)稅和土地使用稅就不用公司繳納了 前些日子我們經(jīng)理用手機(jī)代開發(fā)票開租金給租賃發(fā)票給公司屬于租金費用嗎?但是由于房租價過低要求提供證明。這種應(yīng)該情況下應(yīng)該怎么處理 實際上是經(jīng)理自有的房產(chǎn)了,租金給我少了還不行,不寫租金是不是也不行
老師,你好,跨境電商的廣告費啥費用領(lǐng)導(dǎo)說按銷售額分?jǐn)偅覀兪杖牒w銷售原價,銷售原價折扣,銷售退貨原件,銷售退貨折扣,運費補(bǔ)貼退貨運費不補(bǔ)貼,,老師,我按銷售原價減銷售原價折扣減銷售退貨原件加銷售退貨折扣來算嗎
老師,制造費用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報個稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個新法人的工資不報個稅嗎,會不會有風(fēng)險