同學,你好,是的,下月就不寫應交增值稅 進項稅額了

老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發(fā)票,原來那張發(fā)票就要進項轉(zhuǎn)出了吧,進項轉(zhuǎn)出應該是下個月報增值稅去填的吧
1進項是指這個月我收到的進項發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是 這個月我勾選了那幾張進項發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票
11月開了張發(fā)票出去,對應的進項發(fā)票開進來稅號開錯導致抵扣不了 要交稅,那這張進項發(fā)票 我下月就不寫應交增值稅 進項稅額了吧
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應付賬款負數(shù)
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預售 發(fā)票開的是不征稅的發(fā)票 所以進項發(fā)票記的是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開了一張發(fā)票 銷項稅額是241 領導說用待抵扣進項稅額把這筆銷項稅給抵了 老師抵銷項稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項稅額給抵了嗎?老師
老師,今天收到了2022年的勞務費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務。當時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領導說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應付款借方,月報上重分類其他應收款 怎么做平這個賬呢
股權轉(zhuǎn)讓認繳制股東沒實繳,轉(zhuǎn)讓股權怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
這張發(fā)票之后就不要抵扣了嗎
等下次開正確的過來再抵稅