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1進項是指這個月我收到的進項發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是 這個月我勾選了那幾張進項發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票

2022-06-09 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-09 13:07

進項就是你當(dāng)月勾選的才叫進項。

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快賬用戶6950 追問 2022-06-09 13:11

是不是我來一張發(fā)票 就可以做到賬里

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:12

是的,收到發(fā)票就做帳。

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快賬用戶6950 追問 2022-06-09 13:14

那本月我不能都勾選 進項是哪個數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:15

沒有勾選的記入待認證進項稅額。

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快賬用戶6950 追問 2022-06-09 13:18

月底我要把勾選的進項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:19

是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶6950 追問 2022-06-09 13:21

銷項也得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后賬面上應(yīng)交的稅額跟報稅系統(tǒng)上的數(shù)能一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:21

是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶6950 追問 2022-06-09 13:25

我就按正常結(jié)轉(zhuǎn) 我賬面跟報稅系統(tǒng)上的留底數(shù)也能對起來?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:26

是的,這個是能對上的。

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進項就是你當(dāng)月勾選的才叫進項。
2022-06-09
?你好1.? ? 你? 參考附件的分錄來結(jié)轉(zhuǎn)? ?2.? ? 你正常是你勾選后結(jié)轉(zhuǎn); 你要確定金額才好做結(jié)轉(zhuǎn)金額的??
2022-06-07
您好,那您資產(chǎn)負債表哪個科目不平,差異多少
2021-07-13
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-08-01
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-19
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