進(jìn)項就是你當(dāng)月勾選的才叫進(jìn)項。

1.每個月進(jìn)項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進(jìn)銷項-進(jìn)項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項是指賬面上所得的進(jìn)項?還是指的我本月勾選的進(jìn)項進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
1進(jìn)項是指這個月我收到的進(jìn)項發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是 這個月我勾選了那幾張進(jìn)項發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票
老師,增值稅進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了,在賬上應(yīng)該放在哪個科目?(直接就放進(jìn)項稅額;還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
11月開了張發(fā)票出去,對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來稅號開錯導(dǎo)致抵扣不了 要交稅,那這張進(jìn)項發(fā)票 我下月就不寫應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額了吧
老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項那就不平了,請問老師是不是不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這筆分錄
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
是不是我來一張發(fā)票 就可以做到賬里
是的,收到發(fā)票就做帳。
那本月我不能都勾選 進(jìn)項是哪個數(shù)
沒有勾選的記入待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
月底我要把勾選的進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
是的,這樣處理是正確的。
銷項也得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后賬面上應(yīng)交的稅額跟報稅系統(tǒng)上的數(shù)能一樣嗎?
是的,這樣處理是正確的。
我就按正常結(jié)轉(zhuǎn) 我賬面跟報稅系統(tǒng)上的留底數(shù)也能對起來?
是的,這個是能對上的。