你好,跨地區(qū)預繳稅款,需要準備的資料:營業(yè)執(zhí)照,公章,合同,外經(jīng)證。 先辦理外經(jīng)證,提供相關資料去項目所在地備案,然后預繳相應稅款
跨地區(qū)提供建筑工程服務,需要到當?shù)囟惥诸A繳稅款,這個跨地區(qū)指什么?市?區(qū)?
請問,異地預交表怎么填,需要準備什么資料
老師你好,請問下如果建筑業(yè)預繳增值稅的話什么時候是需要預繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預繳但是我有個朋友的一個深圳建筑公司去河源做了個幾十萬的項目已經(jīng)做完了發(fā)票都開出來了怎么沒有需要預繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項目是否需要登記備案還有預繳稅款?預繳的話需要帶什么資料還有請問怎么繳稅款呢?
請問跨地區(qū)預繳稅款不怎么繳繳幾個點呢
請問跨地區(qū)預繳稅款都要準備什么材料?需要怎么做呢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
外經(jīng)證 是哪辦怎么辦呢
你好,外經(jīng)證是在機構所在地的稅務局辦理