你好,可以的, 沒問題 可以認證抵扣

老師,19年12月費用類專票,今年認證抵扣了,請問這個可以抵扣增值稅嗎?還有所得稅可以睡前扣除嗎?
前任會計有一張2019年12月份的專票還沒認證抵扣,我在本月可以認證抵扣嗎
老師運輸公司,21年1張專票暫時不用,還沒有抵扣,我可以現(xiàn)在1月份在認證抵扣嗎,可以跨年嗎
您好,請問下 我公司 20年和21年收到的專票之前會計沒有認證抵扣,今年還可以認證抵扣嗎?
老師,您好,請問適用加計扣除政策,明年還會延期嗎?我公司有留底稅,如這個月認證了,如明年加計到期沒政策后,之前加計的沒抵扣完,還可以繼續(xù)抵扣嗎?
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費用加計扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計扣除風(fēng)險 1..1、需要準備研發(fā)費用輔助帳及資料、這個稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分攤?(工時比例分攤?)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報表我看不懂這兩個地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進了一輛車,當(dāng)時抵扣了進項稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報稅可以報未開票收入嗎,稅點應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費用
老師,在員工的工資里扣了工會會費,扣的這一部分工會會費申報個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報個稅
未勾選的進項發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費發(fā)票 財務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計管理費用
那企業(yè)所得稅 年底匯算 需不需要做 納稅調(diào)增?
是的沒錯,這 是要的
清楚了,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,