你好 ; 可以合并的; 直接對(duì)沖即可 ;? 你現(xiàn)在分別說下對(duì)應(yīng)科目的? ?余額方向 和金額; 我看看怎么對(duì)沖? ?
老師好,我想問一下,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款掛的都是同一個(gè)人,這個(gè)想要合并,只要留一個(gè)科目就好,要怎么處理
你好,我想問下,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款是同一個(gè)客戶可以合并嗎?應(yīng)該怎么合并?比如我的租房的,一部分掛了其他應(yīng)收,一部分掛了應(yīng)付賬款,我怎么合并呢?
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
能不能簡單描述下,有的一個(gè)單位掛了好幾個(gè)科目,就想合并一下,比如同一個(gè)單位之前做的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付,應(yīng)收,應(yīng)付都有數(shù)據(jù),那如果我好調(diào)的話,可以把應(yīng)收合并到其他應(yīng)收里面嗎
老師咨詢下同一家單位設(shè)了二個(gè)科目,應(yīng)付和其他應(yīng)收款,我想把他們合并一起了可以嗎,應(yīng)付賬款-23600000,其他應(yīng)收款項(xiàng)13252000,合并的憑證如何處理
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎