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老師好,我想問一下,其他應付款和其他應收款掛的都是同一個人,這個想要合并,只要留一個科目就好,要怎么處理

2021-10-09 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 17:05

您好,其他應收款應該是借方科目,您把他放在貸方,然后借方, 其他應付款 ,相互抵消一下

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快賬用戶4372 追問 2021-10-09 17:26

其他應付款余額在貸方,金額比較少,其他應收款余額在借方金額有10多萬,要沖哪個比較好,能麻煩老師寫一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 17:27

那就沖其他應付款,借,其他應付款,貸,其他應收款

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快賬用戶4372 追問 2021-10-09 17:29

那摘要怎么寫比較規(guī)范

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齊紅老師 解答 2021-10-09 17:30

調整科目,就可以,這樣寫就可以

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快賬用戶4372 追問 2021-10-09 17:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-09 17:31

祝您生活愉快開心快樂

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您好,其他應收款應該是借方科目,您把他放在貸方,然后借方, 其他應付款 ,相互抵消一下
2021-10-09
摘要就寫合并老板往來科目
2025-04-02
你好 ; 可以合并的; 直接對沖即可 ;? 你現在分別說下對應科目的? ?余額方向 和金額; 我看看怎么對沖? ?
2022-11-30
你好 是不可以的 應收款和應付款 是咱們的主要經營業(yè)務形成的 會產生增值稅稅收 其他應付款和其他應收款是借款產生的不會產生增值稅稅收
2023-10-24
借其他應收款23600000 貸應付帳款23600000
2024-10-10
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