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能不能簡單描述下,有的一個單位掛了好幾個科目,就想合并一下,比如同一個單位之前做的其他應收款,其他應付,應收,應付都有數(shù)據(jù),那如果我好調(diào)的話,可以把應收合并到其他應收里面嗎

2023-10-24 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 16:41

你好 是不可以的 應收款和應付款 是咱們的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)形成的 會產(chǎn)生增值稅稅收 其他應付款和其他應收款是借款產(chǎn)生的不會產(chǎn)生增值稅稅收

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快賬用戶9703 追問 2023-10-24 16:54

那要怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-10-24 17:00

同一家單位的 應收款和應付款可以合并? ?同一家公司的 其他應收款和其他應付款可以合并? ?不同公司的話 最好就不要調(diào)。? ?然后應收付和其他應收付也不要合并

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快賬用戶9703 追問 2023-10-24 17:00

這個是客戶要求我調(diào)的

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齊紅老師 解答 2023-10-24 17:04

嗯 你把這個原理告訴他。 應收款是不能合并到其他應收款里面的? ?一個是主要經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的? ?另一個是經(jīng)營業(yè)務(wù)外產(chǎn)生的? ?2個科目不是同一個性質(zhì)。調(diào)了會把賬搞亂

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你好 是不可以的 應收款和應付款 是咱們的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)形成的 會產(chǎn)生增值稅稅收 其他應付款和其他應收款是借款產(chǎn)生的不會產(chǎn)生增值稅稅收
2023-10-24
借其他應收款23600000 貸應付帳款23600000
2024-10-10
你好 ; 可以合并的; 直接對沖即可 ;? 你現(xiàn)在分別說下對應科目的? ?余額方向 和金額; 我看看怎么對沖? ?
2022-11-30
這個看那個余額小,沖掉那個,轉(zhuǎn)另一個下面,只需要留一個往來,同一個單位和同一個人,借其他應付款 貸其他應收款,這樣沖,
2021-02-20
同學你好:應收賬款往來核算的是商品交易形成的,其他應收應該是商品交易以外的款項。最好不要合并,如果為了便于核對合并的話,都結(jié)轉(zhuǎn)到應收賬款下,摘要注明“調(diào)整XX客戶應收款項-AA款”
2021-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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