借其他應(yīng)收款23600000 貸應(yīng)付帳款23600000

老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師好,我想問一下,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款掛的都是同一個(gè)人,這個(gè)想要合并,只要留一個(gè)科目就好,要怎么處理
你好,我想問下,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款是同一個(gè)客戶可以合并嗎?應(yīng)該怎么合并?比如我的租房的,一部分掛了其他應(yīng)收,一部分掛了應(yīng)付賬款,我怎么合并呢?
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
能不能簡單描述下,有的一個(gè)單位掛了好幾個(gè)科目,就想合并一下,比如同一個(gè)單位之前做的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付,應(yīng)收,應(yīng)付都有數(shù)據(jù),那如果我好調(diào)的話,可以把應(yīng)收合并到其他應(yīng)收里面嗎
請問老師,這個(gè)題D為什么不對(duì)
老師無票收入是怎么做賬,就是沒有給客戶開發(fā)票的收入
老師,營業(yè)執(zhí)照注銷了還能恢復(fù)嗎?
老師您好,我們個(gè)體戶是一個(gè)公司電商平臺(tái)加盟商,錢客戶下單的錢先到公司賬戶,公司再把錢打給我們個(gè)體戶,這個(gè)錢算我們電商平臺(tái)收入嘛
老師咨詢一個(gè)問題,有限合伙企業(yè)的個(gè)稅需要申報(bào)工資薪金嗎?
找郭老師,自己算過,才發(fā)現(xiàn)不對(duì),所以才問老師,其他數(shù)據(jù)都對(duì)
你好,老師,公賬轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶的銀行賬單上這注明抽水費(fèi)算費(fèi)用成本直接可以是往來款?
老師好,咱們是一家餐飲總公司下屬有8家分司(其中有一家分公司為一般納稅人),現(xiàn)在是由總公司統(tǒng)一采購再分配銷售各分店還是由各分店自行采購稅負(fù)率哪個(gè)更優(yōu)?
印花稅按照什么基礎(chǔ)填報(bào)
庫存現(xiàn)金的去法人轉(zhuǎn)到公轉(zhuǎn)備注什么

