你好;? 你們這個是按月來做收入 還是說按課消來處理的;? 是一般的培訓學校嗎? ?
我們是代理運營公司,然后收到美團款,其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務費,之后商鋪這部分要發(fā)給商品現(xiàn)在問題是,我們支付了商鋪錢,但是無法取得票,這個錢就不能計入成本費用,現(xiàn)在我們應該怎么做呢,能把這部分錢合理計入
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
老師,我們代收代付很多商戶的電費,每個商戶都設置科目,付的時候也不是全部付出去,該怎么做分錄呢?我們是先收后付,借銀行存款,貸,其他應付款-商戶明細,因為商戶預存我們是收的多付的少,每個商戶剩余多少我們不知道,這種情況下付的時候分錄要怎么寫?
老師好,之前2月收到一筆預收款,然后做了預收的分錄。6月的時候又開出去了發(fā)票,確定了這筆收入。但是現(xiàn)在說這筆不是合作款,是要作為營業(yè)外收入的。我現(xiàn)在已經(jīng)做了紅沖的分錄,在銀行存款不變的情況下,我還要補什么分錄嗎?
老師我們收到很多學生的學費,差不多是在兩個月內集中收取的,不開票然后我的分錄是借銀行貸預收,之后這部分預收是要轉收入的。然后這部分錢還要支付出去傭金,就是代理費,委托招生一類的,當出了這筆錢的時候,分錄要怎么做?
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調?
老師,公司是做模具的,設計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細應該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
按月吧,按百分比確認收入,因為是全日制學生,而且住校,所以每個月其實還要在交的學費里扣除水電和不定期的學雜費,有點復雜,現(xiàn)在是都放在預收賬款里了,而且要是直接確認收入的話,金額太大了,一次收就可能上千萬,保不住小規(guī)模了
你好1; 那你就 按月來做收入即可 ; 支付出去的這部分 ; 計入 主營業(yè)務成本 去? ?
那分錄要怎么寫?
借主營業(yè)務成本 -代理費 ;? ?主營業(yè)務成本- 傭金費貸銀行存款? ?
那支出這塊有沒有辦法可以沖一部分預收賬款呢?因為掛著金額也挺大的
你好; 不會沖預收賬款哈 ;? ?這個部分是你成本支出的?
那要是學生退費呢?
你好; 沖預收賬款 ;? 之前按月做 的收入就 先不管 ; 除非是全額退款的; 你? 之前的收入和預收賬款都紅沖? ?
好的,就是如果退費,是可以沖預收賬款對么,那我到時候直接借預收貸銀行可以么
你好1; 是的; 比如是預收了 3-7月的 學費;? ? ? 學生? ? ?一個月都沒有學習; 就沖預收賬款。? 因為你也沒有做收入的 ; 如果是預收了 3-7月的學費;? 學生學習了? ? 2個月; 做了2個月收入 ;剩下的3個月 就 沖預收賬款就可以了。? ?
好的,謝謝老師~
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?